【招标信用】浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务合同订立信息公示

所属地区:浙江杭州市 发布日期:2026-01-05

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基本信息

地区 浙江 杭州市 采购单位 浙江浙能电力股份有限公司
招标代理机构 浙江天音管理咨询有限公司 项目名称 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务
采购联系人 *** 采购电话 ***
浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务合同订立信息公示
项目名称: 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务 项目代码: ZJTY-2024-07-31-005
招标人: 名称:浙江浙能电力股份有限公司 代理机构: 名称:浙江天音管理咨询有限公司
地址:浙江浙能电力股份有限公司 地址:杭州市拱墅区白马大厦九楼B座
联系人:*** 联系人:***
电话:*** 电话:***
标段(包)名称: 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务 标段(包)编号: ZJTY-2024-07-31-005-1
中标人: 合同价款: 工期(或服务期、交货期): 质量要求: 项目负责人:
立信会计师事务所(特殊普通合伙) ***.00 元 对甲方本级和合并报表范围内的分公司、全资及控股子公司(不含中来股份)截至2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计,并对其有效性发表审计意见,在年报披露前出具当年的内控审计报告。
中来股份已纳入甲方合并报表范围,乙方应对其聘请的审计师开展的内控审计工作进行了解及沟通,必要的时候参与其内控审计工作,复核其内控审计工作底稿等。
对甲方本级和合并报表范围内的分公司、全资及控股子公司(不含中来股份)截至2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计,并对其有效性发表审计意见,在年报披露前出具当年的内控审计报告。
中来股份已纳入甲方合并报表范围,乙方应对其聘请的审计师开展的内控审计工作进行了解及沟通,必要的时候参与其内控审计工作,复核其内控审计工作底稿等。
签约时间: 2025-12-12
公示时间: 2026-01-04

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