【招标信用】浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务合同订立信息公示
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基本信息
| 地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 浙江浙能电力股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 浙江天音管理咨询有限公司 | 项目名称 | 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务合同订立信息公示
| 项目名称: | 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务 | 项目代码: | ZJTY-2024-07-31-005 | |
|---|---|---|---|---|
| 招标人: | 名称:浙江浙能电力股份有限公司 | 代理机构: | 名称:浙江天音管理咨询有限公司 | |
| 地址:浙江浙能电力股份有限公司 | 地址:杭州市拱墅区白马大厦九楼B座 | |||
| 联系人:*** | 联系人:*** | |||
| 电话:*** | 电话:*** | |||
| 标段(包)名称: | 浙能电力2024-2025年财务与内控审计服务 | 标段(包)编号: | ZJTY-2024-07-31-005-1 | |
| 中标人: | 合同价款: | 工期(或服务期、交货期): | 质量要求: | 项目负责人: |
| 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ***.00 元 | 对甲方本级和合并报表范围内的分公司、全资及控股子公司(不含中来股份)截至2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计,并对其有效性发表审计意见,在年报披露前出具当年的内控审计报告。 中来股份已纳入甲方合并报表范围,乙方应对其聘请的审计师开展的内控审计工作进行了解及沟通,必要的时候参与其内控审计工作,复核其内控审计工作底稿等。 | 对甲方本级和合并报表范围内的分公司、全资及控股子公司(不含中来股份)截至2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计,并对其有效性发表审计意见,在年报披露前出具当年的内控审计报告。 中来股份已纳入甲方合并报表范围,乙方应对其聘请的审计师开展的内控审计工作进行了解及沟通,必要的时候参与其内控审计工作,复核其内控审计工作底稿等。 | |
| 签约时间: | 2025-12-12 | |||
| 公示时间: 2026-01-04 | ||||
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