【招标公告】北一集司(NBCT、涌和、通达公司)采购一批化工用品采购公告
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基本信息
地区 | 浙江 宁波市 | 采购单位 | 宁波北仑涌和集装箱码头有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | )采购一批化工用品采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-24-007225
二、采购单名称:北一集司(NBCT、涌和、通达公司)采购一批化工用品
三、报价截止时间:2024-05-21 15:19
四、报价有效期:2024-08-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:宁波北仑涌和集装箱码头有限公司
七、采购执行人:常津
八、采购执行人联系方式:17863158309
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(结算方式:按实结算。甲方验收合格确认收到正确数量的货物后,凭乙方开具的发票支付已实际交付货物货款。 2、甲方支付货款前,乙方应首先向甲方开具真实、合法、等额的增值税专用发票,甲方收到发票核对无误后(90)个工作日内以电汇或转账支票方式支付。 3、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项,甲方均可在未付款项中直接扣除。 报价提供所报配件照片,供技术员确认,正确,审核通过)
十二、其他内容:报价说明:
1、采购联系人:***,电话:27697670。
2、技术联系人:庞工,电话:13646607135(油漆)
3、请必须全部报价,超过限价将做废标处理,中标后由于报价错误或其他原因导致无法供货的,将拉入黑名单。
4、所供商品必须保证为全新原装正品件。供货时需提供原产地证明,原厂质保书,材质报告、产品使用说明书等,请贵司在报价时予以承诺。如有假货,假一赔三。如数额较大,按相关法律规定处理。
5、支持7天无理由退换货,所有售后及退换货产生的一切费用自行承担。
6、所报价格必须是人民币含税价格(注明增值税税率),具体报价须包含原材料成本、包装、运输费(送货到招标人指定的现场)、保险、上下车、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。
7、注明交货期,不写供货周期的,可以视作报价不符合要求,可作废处理。
8、报价单须加盖公章或报价专用章,报价有效期至少为90天。
9、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异,请在报价文件中注明,不写明的,一概认为所报价型号与本单要求型号一致。
10、此单仅为询价,非一定采购,实际采购以订单为准,对未接受的报价,不再另行通知
11、报价清单内如出现报价计算错误的将视其报价无效,请报价单位投报计算准确的报价清单。具体下单以采购员下单为准。
12、必须在货物验收合格后及时(或规定时间内)开票
发布日期:2024-05-14
一、采购单编号:P-XJ-24-007225
二、采购单名称:北一集司(NBCT、涌和、通达公司)采购一批化工用品
三、报价截止时间:2024-05-21 15:19
四、报价有效期:2024-08-19
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:宁波北仑涌和集装箱码头有限公司
七、采购执行人:常津
八、采购执行人联系方式:17863158309
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油漆 | 1 | 桶 | 13% | 5 | 绿 20Kg/桶 | ||
2 | 除锈剂 | 40 | 听 | 13% | 5 | 乐泰 790 | ||
3 | 玻璃胶 | 24 | 支 | 13% | 5 | 道康宁 中性 透明 300ML | ||
4 | 链条润滑喷射剂 | 30 | 瓶 | 13% | 5 | 链条润滑防尘防水防锈链条油(大瓶)(赛铃) | ||
5 | AB胶水 | 1 | 支 | 13% | 5 | 康达牌 WD1001 | ||
6 | 聚氨脂车用玻璃胶 | 5 | 支 | 13% | 5 | 黑色硬包+胶嘴 | ||
7 | 含氯消毒片 | 20 | 瓶 | 13% | 5 | 爱尔施牌 | ||
8 | 玻璃胶 | 20 | 支 | 13% | 5 | 汉高 防霉透明 300ML | ||
9 | 自动喷漆 | 5 | 听 | 13% | 5 | 白 保赐利牌 | ||
10 | 自动喷漆 | 5 | 听 | 13% | 5 | 黄 保赐利牌 | ||
11 | 油膜去除剂 | 25 | 瓶 | 13% | 5 | 强力防雨剂(清洁效果增强20倍) |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(结算方式:按实结算。甲方验收合格确认收到正确数量的货物后,凭乙方开具的发票支付已实际交付货物货款。 2、甲方支付货款前,乙方应首先向甲方开具真实、合法、等额的增值税专用发票,甲方收到发票核对无误后(90)个工作日内以电汇或转账支票方式支付。 3、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项,甲方均可在未付款项中直接扣除。 报价提供所报配件照片,供技术员确认,正确,审核通过)
十二、其他内容:报价说明:
1、采购联系人:***,电话:27697670。
2、技术联系人:庞工,电话:13646607135(油漆)
3、请必须全部报价,超过限价将做废标处理,中标后由于报价错误或其他原因导致无法供货的,将拉入黑名单。
4、所供商品必须保证为全新原装正品件。供货时需提供原产地证明,原厂质保书,材质报告、产品使用说明书等,请贵司在报价时予以承诺。如有假货,假一赔三。如数额较大,按相关法律规定处理。
5、支持7天无理由退换货,所有售后及退换货产生的一切费用自行承担。
6、所报价格必须是人民币含税价格(注明增值税税率),具体报价须包含原材料成本、包装、运输费(送货到招标人指定的现场)、保险、上下车、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。
7、注明交货期,不写供货周期的,可以视作报价不符合要求,可作废处理。
8、报价单须加盖公章或报价专用章,报价有效期至少为90天。
9、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异,请在报价文件中注明,不写明的,一概认为所报价型号与本单要求型号一致。
10、此单仅为询价,非一定采购,实际采购以订单为准,对未接受的报价,不再另行通知
11、报价清单内如出现报价计算错误的将视其报价无效,请报价单位投报计算准确的报价清单。具体下单以采购员下单为准。
12、必须在货物验收合格后及时(或规定时间内)开票
发布日期:2024-05-14
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